Causali provvigione (CMS)
In Causali Provvigioni è presente il campo Escludi da calcolo F.I.R.R. e F.I.S.C.
Il sistema, quando genera la fattura di liquidazione relativa ai mov. provvigionali per la causale con il flag abilitato, non deve considerare tali movimenti per il calcolo F.I.R.R. e F.I.S.C..
Calcola F.I.R.R. (CMS)
Il calcolo del F.I.R.R. è eseguito tramite funzione a menu: Calcola F.I.R.R. (CMS)
Il report prevede l’immissione dei parametri di calcolo necessari e la possibilità di visualizzare un’anteprima del calcolo senza effettuare registrazioni.
Opzione | Descrizione |
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Data calcolo | indicare la data calcolo (alcune aziende effettuano il calcolo su base mensile, altre su base trimestrale, altre ancora su base annuale) |
Nr. documento | se non è stato attivato il numeratore automatico nel setup batch è necessario indicare un Nr. documento (di solito è il singolo utente che indica il numero nel presente report) |
Registra | se non viene attivato il sistema fornisce un’ anteprima del calcolo dei contributi, ma non genera movimenti in contabilità generale |
Per ogni agente viene mostrato il codice, la tipologia e la data inizio collaborazione. Inoltre il report riporta l’imponibile provvigionale, l’importo calcolato sull’imponibile, eventuali accantonamenti e l’importo da registrare:
Dopo aver attivato il flag Registra sul report e dopo averlo eseguito (anche in anteprima), in Registri contributi (CMS), vediamo le scritture contabili generate.
In Mov Contributi vediamo i movimenti contributi per il fornitore
Come per l’ Enasarco l’Importo contributo è modificabile. Successivamente da Elabora->Registra correzione in C/G viene registrata la correzione in contabilità generale.
Il campo Importo contributo diventa navigabile e mostra il dettaglio della correzione.
Calcolo FISC
Il calcolo del F.I.S.C. è eseguito tramite funzione a menu Il report prevede l’immissione dei parametri di calcolo necessari e la possibilità di visualizzare un’anteprima del calcolo senza effettuare registrazioni
Opzione | Descrizione |
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Data calcolo | indicare la data calcolo (alcune aziende effettuano il calcolo su base mensile, altre su base trimestrale, altre ancora su base annuale) |
Nr. documento | se non è stato attivato il numeratore automatico nel setup batch è necessario indicare un Nr. documento (di solito è il singolo utente che indica il numero nel presente report) |
Registra |
se non viene attivato il sistema fornisce un’ anteprima del calcolo dei contributi, ma non genera movimenti in contabilità generale |
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Per ogni agente viene stampata una testata con il nome e la tipologia di contratto. Le righe sono tante quanti sono gli scaglioni degli anni di calcolo del F.I.S.C. e ciascuna riporta l’imponibile provvigionale, l’importo calcolato, eventuali accantonamenti e l’importo da registrare:
importo da accantonare:
N.B. |
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Importo da accantonare: se è presente un accantonamento per anni precedenti, tale importo va inserito nello specifico campo in anagrafica agente, tab Contributi: |
e nel report di calcolo F.I.S.C. il sistema sommerà l’importo. |
Dopo aver attivato il flag Registra sul report e dopo averlo eseguito (anche in anteprima), in Registri contributi (CMS), vediamo le scritture contabili generate.
In Mov Contributi è presente il dettaglio movimenti contributi per il fornitore. Anche in questo caso l’Importo contributo è modificabile. Successivamente da Elabora->Registra correzione in C/G viene registrata la correzione in contabilità generale.
Il campo Importo contributo diventa navigabile e mostra il dettaglio della correzione.
Vedi anche:
Introduzione |
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Step operativi |
Distinta contributi / Generazione file |
Import mov. pregressi |
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