E’ necessario scegliere un codice setup da utilizzare di default, nel caso non ne venga indicato uno specifico nell’anagrafica Cliente.
Sulla Scheda cliente nel Tab “Fatturazione” si può infatti definire il metodo di fatturazione per ogni singolo Cliente.
Se tale campo non viene compilato il sistema considera quello indicato nel Setup Fatture Cumulative Estese.
Se il campo non è abilitato, il cliente “Vendere a” della fattura verrà recuperato dall’ordine “Vendere a” nel caso di un singolo “Vendere a” tra le spedizioni combinate, altrimenti verrà utilizzato il cliente “Fatturare a”. Se questo campo è abilitato, il cliente “Vendere a” della fattura sarà sempre recuperato dal ‘Vendere a’ dell’ordine. Ciò potrebbe portare a risultati imprevedibili.
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